ORANGE


Informácie
  • Názov: ORANGE
  • IČO: 35697270
  • Adresa: Metodova 8, 82108 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 125

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0060/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/25 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 03.03.2025 07.03.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/25 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 29.01.2025 03.02.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0255/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0225/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 29.11.2024 05.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0201/24 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 02.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFBV/0158/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.08.2024 05.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 30.07.2024 02.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0122/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 28.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 telefóny Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 03.06.2024 06.06.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0071/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 29.04.2024 06.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 03.04.2024 05.04.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0032/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0016/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0265/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 28.12.2023 03.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,47 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 02.05.2023 04.05.2023 Faktúra