ORANGE


Informácie
  • Názov: ORANGE
  • IČO: 35697270
  • Adresa: Metodova 8, 82108 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 121

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0225/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 29.11.2024 05.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0201/24 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 02.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFBV/0158/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.08.2024 05.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 30.07.2024 02.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0122/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 28.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 telefóny Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 03.06.2024 06.06.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0071/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 29.04.2024 06.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 03.04.2024 05.04.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0032/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0016/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0265/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 28.12.2023 03.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,47 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 02.05.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 29.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,22 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra