ORANGE
Informácie
- Názov: ORANGE
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 82108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0265/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0012/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,47 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,22 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 18,90 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | telefónne služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | telefónne služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |