Faktúra č. DFSF/0003/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Karola Štúra
  • IČO: 17050197
Dodávateľ
  • Názov: SOŠVO Modra
  • IČO: 00162311
  • Adresa: ,
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSF/0003/25
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF za 03 2025
  • Dátum doručenia: 07.04.2025
  • Celková hodnota: 45,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť