Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12981

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
31150007 lampa do projektora, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Web Retail s.r.o. 28876431 122,93 € 02.03.2015 30.03.2015 Faktúra
21150201 oprava tlačiarne HP LJ 4MV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Vladimír Kliment KLM99 43937551 34,00 € 02.03.2015 04.05.2015 Faktúra
21150197 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 313,20 € 02.03.2015 04.05.2015 Faktúra
21150200 polygrafický materiál - farby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 85,32 € 02.03.2015 04.05.2015 Faktúra
21150199 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 97,54 € 02.03.2015 04.05.2015 Faktúra
21150198 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 187,15 € 02.03.2015 04.05.2015 Faktúra
21150196 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 526,61 € 02.03.2015 20.04.2015 Faktúra
21150191 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 78,62 € 27.02.2015 24.03.2015 Faktúra
21150203 tonery /úhrada ZRPŠ/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 416,40 € 27.02.2015 09.04.2015 Faktúra
21150204 tonery /úhrada ZRPŠ/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 115,80 € 27.02.2015 09.04.2015 Faktúra
21150205 tonery /úhrada ZRPŠ/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 256,80 € 27.02.2015 09.04.2015 Faktúra
21150194 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 85,03 € 27.02.2015 20.04.2015 Faktúra
21150192 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 27.02.2015 27.04.2015 Faktúra
21150190 servisná prehliadka konvektomatu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 INTERGAST s.r.o. 35944421 37,80 € 27.02.2015 27.04.2015 Faktúra
21150193 odhŕňanie snehu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Villa Vino Rača, a.s. 00190268 192,00 € 27.02.2015 09.09.2015 Faktúra
21150195 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 668,39 € 26.02.2015 20.04.2015 Faktúra
21150184 oprava podlahy - COV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ivan Hrabovský 36925675 696,00 € 24.02.2015 09.03.2015 Faktúra
21150187 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 133,08 € 24.02.2015 Faktúra
21150186 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 317,39 € 24.02.2015 Faktúra
21150185 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 31340628 202,10 € 24.02.2015 30.03.2015 Faktúra
21150189 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 133,14 € 24.02.2015 Faktúra
21150188 napínač P1624, spony Stredná odborná škola polygrafická 00894915 B2B Partner s.r.o. 44413467 224,40 € 24.02.2015 Faktúra
21150183 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 121,29 € 24.02.2015 05.03.2015 Faktúra
21150182 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 43,92 € 24.02.2015 05.03.2015 Faktúra
21150175 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 191,95 € 23.02.2015 Faktúra
21150177 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 114,24 € 23.02.2015 Faktúra
21150181 kooperácia - zalomenie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 132,00 € 23.02.2015 04.05.2015 Faktúra
21150180 polygr. materiál - skobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 30,00 € 23.02.2015 17.04.2015 Faktúra
21150179 telef.poplatky 01-02/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 23.02.2015 03.03.2015 Faktúra
21150178 telef.poplatky 01-02/2015 0903410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 23.02.2015 03.03.2015 Faktúra