Faktúra č. 260335

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 260335
  • Popis fakturovaného plnenia: Reprezentačné výdavky: papierové tašky
  • Dátum doručenia: 20.05.2026
  • Celková hodnota: 36,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0361/26
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0361/26 Objednávame u Vás zabezpečenie 100 ks papierových tašiek Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Green Print s.r.o. 46587993 36,95 € 19.05.2026 19.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť