Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2091
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0145/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 02.11.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/15 | tlač plagátov 11/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 240,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/15 | tlač bulletinov, pozvánok a plagátov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 202,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/15 | grafické práce a zalomenie plagát a skladačka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 99,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/15 | catering po premiérovom predstavení | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 442,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 85,80 € | 19.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/15 | licenčné odmeny 9/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 51,61 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/15 | prenájom auta 9/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/15 | tlač plagátov | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 288,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/15 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 120,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/15 | ročný prístup na "Verejná správa SR" | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 14.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/15 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 50,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/15 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,59 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/15 | tlač plagátov 10/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 240,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/15 | plagát a skladačka 10/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 224,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | grafické práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 102,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,27 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 803,94 € | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/15 | prenájom informačných plôch 10/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 267,84 € | 01.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | honorár Faust | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 50,00 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra |