KON-RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON-RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 711

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20DŠJ006 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 257,42 € 23.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DŠJ007 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 66,41 € 22.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DŠJ008 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 17,82 € 22.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DŠJ009 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 35,62 € 22.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DŠJ010 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 91,37 € 21.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DŠJ037 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 35,62 € 27.02.2020 02.03.2020 Faktúra
20DŠJ038 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 87,22 € 27.02.2020 02.03.2020 Faktúra
20DŠJ029 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 35,64 € 25.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20DŠJ031 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 150,12 € 25.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20DŠJ030 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 106,18 € 25.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20DT014 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 365,75 € 06.02.2020 24.02.2020 Faktúra
20DT015 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 19,70 € 06.02.2020 24.02.2020 Faktúra
20DT016 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 200,20 € 12.02.2020 24.02.2020 Faktúra
20DŠJ016 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 168,70 € 31.01.2020 04.02.2020 Faktúra
20DT008 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 249,22 € 28.01.2020 04.02.2020 Faktúra
20DT009 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 30,46 € 28.01.2020 04.02.2020 Faktúra
20DPČ002 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 35,64 € 31.01.2020 11.02.2020 Faktúra
20DPČ001 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 122,58 € 31.01.2020 11.02.2020 Faktúra
20DT023 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 44,39 € 09.03.2020 23.03.2020 Faktúra
20DT022 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 353,82 € 09.03.2020 23.03.2020 Faktúra