Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP419
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2020/11
- Dátum doručenia: 08.12.2020
- Celková hodnota: 8 547,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 14.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť