Faktúra č. 19DT045

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT045
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 207,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť