Faktúra č. 19DP338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP338
  • Popis fakturovaného plnenia: reprefond - káva
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 60,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 180/M
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť