Faktúra č. 19DP325

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP325
  • Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 207,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 155/A
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť