Faktúra č. 19DP231

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP231
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 62/2014
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť