Faktúra č. 19DP214

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP214
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety
  • Dátum doručenia: 25.06.2019
  • Celková hodnota: 514,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 123/M
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť