Faktúra č. 18DP518

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP518
  • Popis fakturovaného plnenia: Kopletné vyčistenie prečerpávacej šachty
  • Dátum doručenia: 19.12.2018
  • Celková hodnota: 1 761,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 287/A
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť