Faktúra č. 18DP369

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP369
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 08-09/18
  • Dátum doručenia: 21.09.2018
  • Celková hodnota: 744,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651057
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť