Faktúra č. 18DP340

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP340
  • Popis fakturovaného plnenia: doplatok - letenky
  • Dátum doručenia: 06.09.2018
  • Celková hodnota: 436,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 205/M
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť