Faktúra č. 17DP415

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP415
  • Popis fakturovaného plnenia: obrúsky, dekoračné krajky, podnos, nosič na zákusky,lyžica pevná, rukavice latexové
  • Dátum doručenia: 18.12.2017
  • Celková hodnota: 141,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 242/M
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť