Faktúra č. 16DP335

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 16DP335
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 19.10.2016
  • Celková hodnota: 606,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 170/M
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť