Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2629

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
91150022 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 98,00 € 14.04.2015 30.04.2015 Faktúra
92150048 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 14.04.2015 22.04.2015 Faktúra
92150055 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Plynotemp Július Vaňura 17367620 84,00 € 14.04.2015 22.04.2015 Faktúra
92150050 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 11 018,17 € 14.04.2015 24.04.2015 Faktúra
92150049 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 6 918,60 € 14.04.2015 28.04.2015 Faktúra
91150023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 13.04.2015 28.04.2015 Faktúra
92150046 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 404,40 € 08.04.2015 21.04.2015 Faktúra
92150047 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 60,50 € 08.04.2015 22.04.2015 Faktúra
92150052 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária 31783546 227,19 € 08.04.2015 22.04.2015 Faktúra
92150042 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 047,62 € 31.03.2015 08.04.2015 Faktúra
91150021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 26,50 € 31.03.2015 14.04.2015 Faktúra
92150043 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,98 € 31.03.2015 14.04.2015 Faktúra
92150045 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 2,53 € 31.03.2015 20.04.2015 Faktúra
92150044 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ing.Ľubomír Chrenka 22649999 70,00 € 31.03.2015 22.04.2015 Faktúra
92150041 Anton Jendek - A+Z - čistiace potreby, Anton Jendek - A+Z - kancelárske potreby, Anton Jendek - A+Z - čistiace potreby Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 268,40 € 17.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150040 Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 3/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,58 € 16.03.2015 31.03.2015 Faktúra
91150017 Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 133,28 € 12.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150034 BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 2/2015, BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 7 819,46 € 12.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150035 HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 2/2015, HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 12.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150036 SPP, a.s.- odber plynu za 2/2015, SPP, a.s.- odber plynu za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 13 478,06 € 12.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150037 Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 17,24 € 12.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150033 Marián Zeman - servis výťahov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 60,50 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150039 EKOMON, s.r.o.- spracovanie miezd za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 375,00 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
91150018 Alza.sk s.r.o.- materiál k počítačom Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.sk s.r.o. 36562939 240,11 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
91150019 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.3/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
91150020 Web Retail s.r.o.- lampový modul ACER XD1270D Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Web Retail s.r.o. 28876431 127,30 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
91150016 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 26,59 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150027 Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,98 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150028 Ján Mravec-AGH-DDD - deratizácia Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ján Mravec - AGH - DDD 34778632 99,50 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150029 AIR LIQUIDE SLOVAKIA,s.r.o.-prenájom oceľ.fliaš 1-2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. 35788283 22,34 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra