Faktúry
Počet záznamov: 2629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92150073 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 19.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150072 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 437,76 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
91150033 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 904,10 € | 18.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150066 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 15.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150065 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 644,87 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150071 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | UNIVERZAL ELEKTRIK, Ing.Peter Lenner | 41493982 | 50,00 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150064 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 13.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
91150030 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 97,40 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
92150063 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,51 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
91150032 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150062 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150070 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 07.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150068 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 6 714,00 € | 06.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150069 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 185,87 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
91150031 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150061 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 434,98 € | 06.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
91150029 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,59 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150060 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150059 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,51 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
91150028 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 757,50 € | 27.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
91150027 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 120,00 € | 27.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
91150026 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 50,00 € | 24.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150058 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stojkovič Vlastislav | 32816791 | 96,81 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150057 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 773,47 € | 20.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
91150024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 160,28 € | 16.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
91150025 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 40,32 € | 16.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
92150056 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 267,00 € | 16.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
92150054 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,88 € | 16.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
92150053 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 99,97 € | 14.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150051 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,87 € | 14.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra |