MED PLANT


Informácie
  • Názov: MED PLANT
  • IČO: 35814012
  • Adresa: Cpinova 11, 90001 Modra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 131

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0050/26 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 369,00 € 27.01.2026 02.02.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0154/26 Tlačiareň, správa údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 630,50 € 27.03.2026 31.03.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0198/26 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 237,88 € 27.04.2026 04.05.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0252/26 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 187,21 € 22.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0355/26 správa a údržba siete Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 184,50 € 31.07.2026 20.08.2026 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0429/26 počítač, správa siete Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 1 218,93 € 11.09.2026 17.09.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0291/25 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 184,50 € 14.07.2025 17.07.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0169/25 správa a údržba siete káble Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 398,40 € 11.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0122/25 Správa, údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 153,75 € 13.03.2025 19.03.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0080/25 notebook, tlačiareň, toner, správa siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 864,20 € 13.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFBV/0397/25 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 307,50 € 01.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFBV/0468/25 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 246,00 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
DFBV/0504/25 správa a údržba siete november 2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 246,00 € 08.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFBV/0534/25 3 ks počítače, 2 ks monitory Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 2 447,70 € 23.12.2025 29.12.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0599/24 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 136,44 € 23.12.2024 31.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
DFBV/0584/24 správa, údržba siete, internetové pripojenie, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 1 119,48 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
VO/0041/24 správa, údržba siete, internetové pripojenie, USB klúč Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 1 119,48 € 19.12.2024 27.12.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0037/24 správa, údržba siete, internetové pripojenie, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 1 119,48 € 16.12.2024 20.12.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0036/24 tonery, správa, údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 600,00 € 28.11.2024 18.12.2024 Mgr. Ján Duban Objednávka
DFBV/0576/24 Správa, údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 600,00 € 12.12.2024 16.12.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra