Faktúry
Počet záznamov: 5240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/15 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 73,15 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,94 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 13,99 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 228,88 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 85,68 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 271,73 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 04.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | správa údržba PC, klávesnica | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 71,76 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 794,90 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,91 € | 02.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | kurz barmana pre P. Krajčoviča, projekt OPORA MRZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cocktailmánia | 47782868 | 140,00 € | 29.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,80 € | 29.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/15 | materiál na údržbu, hrnce, kanvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 209,39 € | 28.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,54 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/15 | tlač kalendára - projekt MRZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRAGMA reklamná agentúra | 35692804 | 126,85 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/15 | keramický kurz pre klientov, hlina - projekt OPORA MRZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miroslav Malinovský KERAMIKA | 30938368 | 350,00 € | 26.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,12 € | 26.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,63 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 68,40 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 308,03 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,16 € | 21.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,10 € | 19.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | PC zostava, toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 470,40 € | 19.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,48 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 300,00 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |