UP Dejenuer
Informácie
- Názov: UP Dejenuer
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 47
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0017/23 | Gastro lístky na 9.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 816,52 € | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0343/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 151,77 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0328/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 356,85 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0303/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 857,37 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0253/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 896,59 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0211/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 879,78 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 075,91 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 879,78 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 969,44 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 042,29 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 782,14 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 766,40 € | 28.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/22 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 869,01 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 075,91 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0077/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 975,05 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0164/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 947,03 € | 25.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0125/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 935,82 € | 27.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0378/22 | gastrolístky 10ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 47,99 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/21 | gastrolístky 119ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 436,58 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | gastrolístky 129ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 556,06 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |