Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 78
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0300/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,55 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0308/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,51 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0307/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 82,50 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0306/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 128,60 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0239/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,01 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,58 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0251/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,95 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0261/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 159,30 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0275/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,17 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0274/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 28,04 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0223/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 144,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 153,59 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,12 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 121,43 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 82,31 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,35 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 159,91 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,76 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,32 € | 08.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,44 € | 17.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra |