Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0061/23 | ŠNOP - teplo 03/2023 (FZ 131M) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 000,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 07.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0025/23 | predlžovacie káble | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 23,98 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0024/23 | Orezávanie stromov z dôvodu bezpečnosti osôb v areáli školy, práca s odpadom, odvoz odpadu. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ramtang spol. s r.o. | 46313940 | 220,00 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0053/23 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 68,40 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | FINXZA - upratovanie 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 1 160,78 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0022/23 | predlžovacie káble | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 37,46 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0023/23 | rastliny používané vo farmácii, silice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | F-DENTAL Hodonín s.r.o. | 26306085 | 22,17 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0054/23 | F-Dental - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | F-DENTAL Hodonín s.r.o. | 26306085 | 22,17 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 68,23 € | 06.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
DOFD2/03/23 | DofE - členský poplatok 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | The Duke of Edinburg´s International Award Slovensko o. z. | 42418232 | 602,00 € | 03.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0021/23 | Držiak na menovku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KAISER+KRAFT s.r.o. | 36786080 | 192,02 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0020/23 | geraniová silica | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Hanus - Bylinné prípravky, s.r.o. | 54480434 | 18,10 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0051/23 | BVS - vodné/stočné 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 504,30 € | 02.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | SPP - plyn 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 02.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | Seyfor Slovensko - školenie "RZD" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 42,00 € | 01.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | BVS - vodné/stočné 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 22.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | NAY - wifi router | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 40,99 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | Donoci - materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 196,26 € | 21.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |