Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4360

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/20 Lindstrom - čistenie rohoží Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Lindstrom, s.r.o. 35742364 48,07 € 22.07.2020 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 ŠEVT - tlačivá Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠEVT a.s. 31331131 118,06 € 20.07.2020 07.08.2020 Faktúra
265/2020/SZŠ/002 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+, č. zmluvy-2020-1-SK01-KA102-078049 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava 00607304 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ 30778867 Iné 119 930,00 € 20.07.2020 23.07.2020 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
265/2020/SZŠ/003 Dodatok č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy-2020-1-SK01-KA102-078049 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava 00607304 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ 30778867 Iné 0,00 € 20.07.2020 23.07.2020 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
DFBV/0152/20 OFIR - oprava sociálnych zariadení Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 OFIR, s.r.o. 43975542 1 203,60 € 15.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 ZSE - elektrina 07/2020 (preddavok) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZSE Energia 36677281 1 161,78 € 14.07.2020 07.08.2020 Faktúra
č.j. 042/2020/SZŠ-009 Servisní smlouva Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Tritius Solutions a.s. 05700582 Iné 0,00 € 14.07.2020 22.07.2020 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
DFBV/0150/20 BVS - vodné/stočné 06/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 BVS a. s. 35850370 95,84 € 13.07.2020 07.08.2020 Faktúra
č.j. 307/2020/SZŠ-003 Dodatok č. ZK01/VK/10/05/002 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 16,56 € 13.07.2020 22.07.2020 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
DFSF/0003/20 GGFS - stravné počas dovoleniek (SF) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 GGFS s.r.o. 47079690 2 294,17 € 10.07.2020 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 GGFS - stravné 07/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 GGFS s.r.o. 47079690 1 095,38 € 10.07.2020 24.08.2020 Faktúra
DFSF/0002/20 MT-Tour - doprava ZMC (SF) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 MT-Tour, s.r.o. 35952156 350,00 € 09.07.2020 06.08.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 Centrum SČ SAV - hodnotiaca pracovná porada (SF) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Centrum SČ SAV - KC Smolenice 00398144 901,13 € 09.07.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 Slovak Telekom - telefón 06/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,48 € 09.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 Centrum SČ SAV - nájomné priestorov Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Centrum SČ SAV - KC Smolenice 00398144 100,00 € 09.07.2020 07.08.2020 Faktúra
VO/0038/20 chladničku, rádiomagnetofóny a varné kanvice. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 785,20 € 09.07.2020 14.07.2020 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
VO/0039/20 Elektronické stravovacie poukážky. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 GGFS s.r.o. 47079690 1 095,38 € 09.07.2020 14.07.2020 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
VO/0040/20 Elektronické stravovacie poukážky na dni čerpania dovolenky v období júl-august 2020. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 GGFS s.r.o. 47079690 2 294,17 € 09.07.2020 14.07.2020 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
DFBV/0143/20 Bevatron - rekonštrukcia el. zariad. el. rozvodov a inštal. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Bevatron s.r.o. 50649973 990,00 € 07.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 Komensky - virtuálna knižnica 06/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 KOMENSKY 43908977 16,56 € 07.07.2020 07.08.2020 Faktúra