Faktúra č. DFBV/0119/22

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát
  • IČO: 00607291
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0119/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Krúžok tvorivosti-potreby pre študentov ŠI Trnavská (papier, plátno, farby, lepidlo, nožnice, štetce)
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 488,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 118/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť