Faktúra č. DFBV/0090/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát
  • IČO: 00607291
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0090/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava ubytovacích buniek, časť 1. - Oprava buniek 20.06.-01.09.2025
  • Dátum doručenia: 17.09.2025
  • Celková hodnota: 51 770,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť