Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0090/25
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava ubytovacích buniek, časť 1. - Oprava buniek 20.06.-01.09.2025
- Dátum doručenia: 17.09.2025
- Celková hodnota: 51 770,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť