Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/25 | Vrecká do koša BIO 38x40cm 10L/20ks | Školský internát | 00607291 | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 102,21 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0166/24 | dažďová krytka TWO DK125 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | TOPWET s.r.o. | 27377377 | 185,00 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/24 | Plyn SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 16 129,16 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás monitoring úniku vody (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | VORTECH s. r. o. | 50597663 | 1 439,10 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0002/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 10.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/24 | Poplatok za telefón SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,08 € | 09.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0162/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 20.12.2024 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,76 € | 09.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0148/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/12 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 794,19 € | 09.01.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 187,71 € | 08.01.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0160/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8 461,19 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | Microsoft 365 A3 za obdobie od 23.12.2024 do 22.12.2025 | Školský internát | 00607291 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 332,80 € | 08.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0001/25 | Objednávame si u Vás: zmesnú chemikáliu do úpravovne vody do kotolne - 25L + 15L bandaska (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 759,96 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0144/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 943,24 € | 07.01.2025 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 18.12.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,63 € | 05.01.2025 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | Centralizovaná ochrana objektu 10-12/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Plech na pečenie smaltovaný 42x29x4,5, kuchynská stierka nôž 29,5cm | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 24,59 € | 31.12.2024 | 11.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | otvárač na konzervy, kuchynské nože, sitko 24cm,termoska,kastról 20cm,panvice 24cm,rajnica 18cm, hriankovač tefal | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 313,35 € | 31.12.2024 | 11.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0165/24 | Microsoft 365 A3 za obdobie od 23.12.2024 do 22.12.2025 | Školský internát | 00607291 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 332,80 € | 31.12.2024 | 09.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 12/2024 Dohoda o úprave pracovných podmienok | Dohoda o úprave pracovných podmienok | Školský internát | 00607291 | Zástupca zamestnancov - Bc. Jana Megová | 00607291 | Iné | 0,00 € | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |