Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0038/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 09.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0035/15 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 564,45 € | 08.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0037/15 | Školský internát | 00607291 | Trend Hygiena | 44783892 | 30,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0036/15 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 64,01 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0034/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0033/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0032/15 | Poplatok za telefón 2/2015 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,67 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/15 | Odvoz odpadu 2/2015 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/15 | Dodávka elektriny 3/2015 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 564,45 € | 09.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/15 | Pranie bielizne pre ŠI podľa obj. 3/2015 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 171,20 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/15 | Poplatok za TV a internet 3/2015 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 140,88 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/15 | Náplň do kopírovacieho stroja Canon NP6317 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 27,36 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/15 | Dodávka plynu 3/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/15 | Dodávka plynu 3/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/15 | Dodávka plynu 3/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/15 | 240 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 768,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/15 | Dodávka plynu 2/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/15 | Dodávka plynu 2/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/15 | Dodávka plynu 2/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/15 | Pranie bielizne podľa obj.40/2014 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 161,90 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |