Faktúry
Počet záznamov: 3627
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0020/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 980,40 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0096/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 622,80 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0281/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 095,60 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 338,40 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 904,05 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0103/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 718,56 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0105/25 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 156,46 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 827,79 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | Púzdro na HOBOJ | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 280,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | HOBOJ Oscar Adler - Púzdro a príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 1 930,00 € | 23.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/25 | Elektrická energia 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 136,00 € | 01.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0033/25 | Elektrická energia 01/2025 Konzervatórium | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 136,00 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0085/25 | Elektrická energia 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 547,64 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/25 | Elektrická energia 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 902,81 € | 28.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/25 | Elektrická energia 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 419,79 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/25 | Elektrická energia 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 829,86 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0245/20 | Oprava kanalizácie a montáž spätnej klapky | Konzervatórium | 00605808 | VK FILIP | 50522221 | 5 887,26 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/16 | 12/16 Servis a prenájom predloži | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | 01/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | 02/17 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 231,01 € | 03.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | 03/17 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | 04/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | 05/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 02.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | Servis a prenajom predloziek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/17 | 11/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | 03/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | 09/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/17 | 10/17 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra |