Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 750
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0164/15 | fa za pevnú linku HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,86 € | 11.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/15 | fa za pevnú linku HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,19 € | 11.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/15 | fa za mob.služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,13 € | 16.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/15 | fa za pevnú linku+internet (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,73 € | 06.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,50 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0706/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,04 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0707/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,68 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0028/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,08 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0014/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,08 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0013/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,57 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0007/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,86 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0707/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,68 € | 08.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0706/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,04 € | 08.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0705/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,50 € | 08.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0648/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,66 € | 06.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0675/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0676/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,55 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0596/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,60 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0595/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,31 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0581/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,10 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |