Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 720

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0290/13 306/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,19 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0291/13 307/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0320/13 Fa za hovory do 070513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,96 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0326/13 Fa za hovory do 070513 Hontianska 16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,56 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0040/14 40/2014popl.za mobil, 40/2014popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,93 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0039/14 39/2014popl.za mobil, 39/2014popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,16 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/14 27/2014popl.za pevné linky, 27/2014Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,62 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0021/14 21/2014popl.za pevné linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,82 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0004/14 4/2014popl.za pevné linky a Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 194,38 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0786/13 786/2013pevná linka, 786/2013Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,88 € 12.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0819/13 819/2013popl.za pevné linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,58 € 27.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0818/13 818/2013popl.za pevné linky, 818/2013popl.za Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 214,74 € 27.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0817/13 817/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,80 € 27.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0816/13 816/2013popl.za pevné linky, 816/2013popl.za Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,75 € 27.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0799/13 799/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,02 € 17.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0798/13 798/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,06 € 17.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0767/13 767/2013pevné linky, 767/2013Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 202,35 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0769/13 769/2013popl.za pevné linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,96 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0710/13 710/2013PL Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,24 € 12.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0709/13 709/2013PL, 709/2013Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,59 € 12.11.2013 29.04.2015 Faktúra