Faktúra č. DFBV/0331/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0331/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT12 7-9/2024
  • Dátum doručenia: 01.10.2024
  • Celková hodnota: 124,57 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť