Faktúra č. DFBV/0052/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0052/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 1-2/2025
  • Dátum doručenia: 17.02.2025
  • Celková hodnota: 148,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť