Faktúra č. DFOV/0023/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0023/18
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/19+1-3/20
  • Dátum doručenia: 14.12.2018
  • Celková hodnota: 118,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť