Faktúra č. DFOV/0010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0010/23
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za havar.poist.Merced.6-12/23+1-6/24
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 540,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť