Faktúra č. DFOV/0006/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0006/24
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 1-3/24
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 3 645,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť