Faktúra č. DFOV/0002/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0002/22
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 1-3/22
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť