Faktúra č. DFBV/0939/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0939/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za PC,monitory,disky,kláv.,kamer.systém,projektor,kábele
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 3 440,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť