Faktúra č. DFBV/0913/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0913/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 1 038,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť