Faktúra č. DFBV/0853/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0853/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za lopaty na sneh
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 65,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť