Faktúra č. DFBV/0784/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0784/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tablety do umývačky ŠZ
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 28,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť