Faktúra č. DFBV/0711/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0711/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 11/23
  • Dátum doručenia: 12.10.2023
  • Celková hodnota: 11 563,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť