Faktúra č. DFBV/0656/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0656/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za papierové utierky
  • Dátum doručenia: 21.09.2023
  • Celková hodnota: 45,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť