Faktúra č. DFBV/0567/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0567/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za zásob.na utierky+utierky
  • Dátum doručenia: 24.07.2019
  • Celková hodnota: 287,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť