Faktúra č. DFBV/0534/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0534/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za xer.papier
  • Dátum doručenia: 09.07.2019
  • Celková hodnota: 280,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť