Faktúra č. DFBV/0523/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0523/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet+MP 7/18
  • Dátum doručenia: 08.08.2018
  • Celková hodnota: 215,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť