Faktúra č. DFBV/0518/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0518/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 6/23
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: -450,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.09.2023
- Poznámka: